• Бухгалтерский учет и анализ ОрелГУЭТ 2020 Лытнева, Чекулина

    Артикул: 2105071922


    2105071922


    Контрольное задание представлено в десяти вариантах. Каждый вариант работы содержит: а) теоретический вопрос (по выбору из списка), б) сквозную задачу (по вариантам).

    Выбор варианта контрольной работы студентами осуществляется по последней цифре  зачетной книжки. Номер варианта следует указать на титульном  листе работы. Теоретический вопрос и задача одного варианта, должны иметь идентичные номера. Студент выбирает один из  вариантов каждого задания в зависимости от первой буквы своей фамилии.

    № п/п

    Начальная

    буква фамилии

    студента

    Номер вопроса

    № п/п

    Начальная

    Буква фамилии

    студента

    Номер вопроса

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    А

    Ба-Бк

    Бл-Бя

    В

    Га-Го

    Гп-Гя

    Д

    Е

    Ж

    З

    И

    Ка-Кк

    Кл-Кя

    Л

    Ма-Мл

    16

    30

    5

    11

    15

    29

    4

    13

    14

    28

    3

    23

    12

    27

    2

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    Мм-Мя

    Н

    О

    Па-Пн

    По-Пя

    Р

    Са-Ск

    Сл-Ся

    Т

    У

    Ф

    Х, Ц, Ч

    Ш, Щ

    Э, Ю

    Я

    6

    17

    1

    7

    19

    24

    8

    22

    25

    20

    9

    21

    26

    18

    10

    Контрольные теоретические вопросы

    1. Понятие о бухгалтерском учёте, его роли и значении в системе управления экономикой организации.
    2. Бухгалтерский учёт как информационная система для принятия управленческих решений.
    3. Классификация объектов бухгалтерского наблюдения.
    4. Метод бухгалтерского учёта и его элементы.
    5. Порядок составления документов и требования, предъявляемые к их оформлению. Организация документооборота.
    6. Инвентаризация и её роль в бухгалтерском учёте. Порядок проведения инвентаризации и обобщения её результатов.
    7. Методы оценки отдельных объектов бухгалтерского учёта.
    8. Балансовый метод отражения информации. Сущность и строение бухгалтерского баланса.
    9. Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение. Двойная запись на счетах бухгалтерского учёта, её контрольное значение.
    10. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета.
    11. Состав бухгалтерской отчетности и основные требования, предъявляемые к ней.
    12. Бухгалтерский учет внеоборотных активов организации.
    13. Порядок признания и учет материально-производственных запасов.
    14. Учет движения готовой продукции производственного предприятия.
    15. Учет и анализ движения денежных средств.
    16. Организация учета расчетных операций
    17. Формирование и учет финансовых результатов и капитала.
    18. Учет труда и заработной платы в организации.
    19. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и порядок их отражения в учете.
    20. Система счетов для учета расходов организации, их состав и особенности отражения.
    21. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
    22. Формирование прибыли в бухгалтерском учете и методы ее анализа.
    23. Классификация приемов экономического анализа.
    24. Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе.
    25. Методы расчета и  анализа  собственных оборотных средств.
    26. Значение и этапы анализа финансовых результатов. Факторный анализ прибыли до налогообложения
    27. Расчет и анализ показателей движения, технического состояния и эффективности использования основных средств
    28. Классификация показателей рентабельности. Моделирование и факторный анализ рентабельности
    29. Основные факторные модели анализа производительности труда и фонда   заработной платы.
    30. Общая схема формирования и анализа основных групп показателей в системе  экономического анализа. Взаимосвязь основных показателей.

    Сквозная задача

    ЗАДАНИЕ 1. Активы организации и источники их формирования

    На основании данных о наличии хозяйственных средств ООО «Креатив» на 1 января отчетного года (таблица 1) произвести их группировку:

    — по  составу и размещению, с выделением двух групп оборотные активы и внеоборотные активы;

    — по источникам формирования, с выделением трех групп собственный капитал, долгосрочный обязательства, краткосрочные обязательства.

    Результаты группировки и расчетов представить в таб­лице 2.


    Таблица 1. Хозяйственные средства и обязательства ООО «Креатив» нa l января 200__  г.

    № п/п


    Виды хозяйственных средств и источники их образования


    Ед. измер

    Кол-во


    Сумма по вариантам (руб.)

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    10


    11


    12


    13


    14


    1


    Здание организации




    1


    4700000


    9320400


    6184400


    8252440


    3592200


    4388300


    4456300


    5524200


    3660200


    3980600


    2


    Денежные средства в кассе






    10000


    50000


    60000


    55000


    30000


    45000


    14000


    13500


    12500


    17500


    3


    Шкафы несгораемые


    Шт.


    3


    61000


    30000


    36000


    33000


    48000


    27000


    44000


    51000


    48000


    45000


    4

    Задолженность банку по краткосрочному кредиту



    950000

    500000

    1600000

    1550000

    1300000

    1450000

    1400000

    1350000

    1250000

    1050000

    5


    Уставный капитал






    7825200



    12369000



    10832700


    11622900



    7336100


    9132600


    6765200


    7816300


    5082100


    9060000



    6


    Задолженность организации работникам по оплате труда






    129000


    78000


    93600


    85800


    46800


    70200


    62400


    54600


    139000


    117000


    7

    Персональный компьютер

    Шт.

    5

    520000

    280000

    336000

    308000

    168000

    252000

    224000

    296000

    240000

    420000

    8


    Готовая продукция






    1300000


    674000


    180880


    741400


    404400


    606600


    539200


    471800


    433700


    1011000


    9


    Иностранная валюта в банке






    57000


    33000


    39600


    36300


    19800


    29700


    26400


    23100


    16500


    49500


    10


    Задолженность ООО «Сонет» за поступив­шие материалы






    47000


    93300


    126420


    125080


    13980


    20020


    18240


    15460


    17500


    10200

    11


    Задолженность бюджету по на­логам





    38500


    88000


    106560


    97680


    53280


    79920


    71040


    62160


    44400


    33200


    12


    Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет





    6000


    2000


    2400


    2200


    1200


    1800


    1600


    1400


    1000


    3000


    13

    Автомобиль грузовой


    2

    980000

    855000

    1026000

    940500

    513000

    769500

    684000

    798500

    427500

    1282500

    14


    Товарно-материальные ценности на складе:

    Краска

    Форменная одежда

    Канцелярские принадлежности



    Кг

    шт




    40

    100



    32000 100000 29800



    24000 490000 75000



    8800

    88000 36120




    26400 539000 82500



    14400 294000 45000



    21600 441000 7500



    19200 392000 46000



    16800 343000 52500



    12000 245000 37500



    36000 735000 42500

    15


    Право пользования программой для ЭВМ






    37000


    15700


    18840


    17270


    19400


    14130


    12560


    21000


    27850


    23550


    16


    Прибыль за отчетный период






    28300


    64000


    17680


    17040


    13840


    15760


    15120


    14480


    13200


    29600


    17


    Задолженность транспортной организации





    149000


    89000


    106800


    97900


    53400


    80100


    71200


    62300


    44500


    133500


    18

    Средства на расчетном  счете






    2000000


    5721900


    6866280


    6294090


    3433140


    4149700


    2577520


    2005300


    2860950


    3582850


    19


    Нераспределенная прибыль прошлых лет







    170000


    155000


    166000


    110500


    159700


    197500


    210000


    167500


    145900


    219000


    20


    Аванс подрядчику

    (поставщи­ку)



    1570000

    1445000

    1714000

    1529500

    1933700

    2556000

    1242000

    2070500

    790900

    2154000

    21


    Резервный капитал






    1800000


    5400000


    3413560


    5000000


    1333000


    1999500


    1444000


    1888500


    1777500


    2332500


    22


    Хозяйственный инвентарь





    239000


    188000


    225600


    206800


    112800


    169200


    150400


    131600


    94000


    282000


    23


    Задолженность органам соци­ального страхования






    36800


    90000


    108000


    99000


    54000


    81000


    72000


    63000


    45000


    95000


    24


    Резерв на ремонт основных средств





    52000


    75000


    77000


    88000


    38000


    71000


    65000


    49500


    34000


    99000


    25


    Незавершенное производство






    47000


    5700


    68400


    62700


    34200


    51300


    45600


    39900


    28500


    18550


    26


    Земельный участок






    50000


    45000


    47000


    48000


    51000


    52000


    55000


    56000


    58000


    60000


    27


    Резерв на оплату отпусков






    28000


    25000


    43000


    22000


    22000


    19000


    15000


    20500


    16000


    51000


    28


    Задолженность покупателей за проданную продукцию





    65000


    60000


    20000


    28800


    55060


    25670


    34420


    44200


    53000


    45000


    29


    Задолженность поставщикам по выданным векселям






    550000


    188400


    267000


    288000


    345200


    391400


    355000


    396000


    438000


    558550



    Таблица 2. Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению, источникам образования

    Хозяйственные средства организации (активы)


    Сумма, руб.

    Источники образования хозяйственных средств (пассивы)

    Сумма руб.

    I. Внеоборотные активы




    I. Собственный капитал




    1.1



    1.1




    1.2




    1.2




    ………………………………




    ………………………………




    Итого


    Итого



    II. Оборотные активы




    II.Долгосрочные обязательства



    2.1



    2.1


    2.2



    2.2




    Итого





    III. Краткосрочные обязательства






    3.1







    3.2







    3.3


    Итого


    Итого


    Всего




    Всего




    Задание 2. Синтетический учет хозяйственных фактов

    2.1  На основе остатков по синтетическим счетам на 1 октября отчетного года (таблица 3) открыть счета синтетического учета, разнести по счетам начальное сальдо. Схемы бухгалтерских счетов приведены на рисунках 1 и 2.

    2.2 По данным хозяйственных операций, приведенных в таблице 4, составить журнал регистрации хозяйственных операций с указанием корреспондирующих счетов по форме, представленной в таблице 5.

    2.3 Хозяйственные операции, зафиксированные в журнале регистра­ции хозяйственных операций, следует записать на счета бухгалтерского учета в соответствии с со­ставленными бухгалтерскими проводками, соблюдая при этом принцип двойной записи.

    2.4 По окончании записей операций на синтетических счетах подсчитать обороты по дебету и кредиту и вывести сальдо на конец отчетного периода по каждому счету.


    Таблица 3. Остатки по синтетическим счетам на 1 октября 200__г.

    Шифр

    счета

    Наименование синтетического счета


    Сумма по вариантам

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    01

    Основные средства

    2198000

    2073000

    2036500

    2263800

    2451100

    2458400

    2515700

    2141750

    2187600

    2260950

    02

    Амортизация основных средств

    292000

    112730

    156370

    167640

    278900

    290000

    301460

    224000

    270000

    269100

    04

    Нематериальные активы

    172800

    96000

    48000

    57600

    67200

    76800

    86400

    105600

    115200

    144000

    05

    Амортизация нематериальных активов

    17300

    9000

    4500

    6400

    6800

    7200

    18100

    19900

    10800

    23500

    10

    Материалы

    874500

    932400

    466200

    559400

    652700

    745900

    839200

    1025600

    918900

    1098600

    19

    НДС по приобретенным матери­альным ценностям

    93100

    147000

    67000

    62600

    102800

    91300

    64000

    73000

    78000

    64000

    20

    Основное производство

    653000

    1197470

    598740

    718480

    838230

    957980

    977730

    1317220

    936960

    796200

    43

    Готовая продукция

    1388400

    1300000

    1301500

    1301800

    1312100

    1312400

    1312700

    1313300

    1323600

    1324500

    41

    Товары

    236500

    242500

    121300

    145500

    169800

    194000

    218300

    266800

    291000

    363800

    50

    Касса

    25400

    28000

    34000

    24800

    25600

    26400

    27200

    28800

    29600

    21200

    51

    Расчетные счета

    950000

    1250000

    625000

    750000

    875000

    1000000

    925000

    1075000

    1000000

    1075000

    60

    Расчеты с поставщиками и под­рядчиками (кредиторская задолженность)

    558500

    884290

    403200

    375650

    617200

    548200

    384300

    441300

    469350

    385500

    62

    Расчеты с покупателями и за­казчиками (дебиторская задолженность)

    38100

    148200

    80600

    114520

    103840

    144860

    201680

    251720

    276240

    178800

    68

    Расчеты по налогам и сборам (кредито­рская задолженность)

    22000

    15600

    12800

    13360

    13920

    14480

    15040

    16160

    16700

    18400

    69

    Расчеты по социальному стра­хованию и обеспечению (кре­диторская задолженность)

    22700

    17000

    13500

    14200

    14900

    15600

    16300

    17700

    18400

    19700

    70

    Расчеты с персоналом по оплате труда

    194400

    10800

    154000

    164800

    175600

    186400

    197200

    191880

    199600

    162000

    71

    Расчеты с подотчетными лица­ми (дебиторская задолженность)

    9500

    7460

    3730

    5000

    5230

    5960

    6690

    8210

    8950

    11100

    84

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

    92400

    128410

    64200

    77050

    97780

    139520

    115600

    141260

    154000

    182600

    80

    Уставный капитал

    2200000

    2760000

    1880000

    1856000

    1932000

    2208000

    2484000

    3036000

    2392000

    2200000

    66

    Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

    1040000

    800000

    400000

    480000

    560000

    640000

    720000

    880000

    960000

    1200000

    67

    Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

    2200000

    2587000

    2294000

    2848400

    2906500

    2964600

    2922600

    2638800

    2675200

    2877350


    Таблица 4  Хозяйственные операции за октябрь  200__ г.

    Дата


    N

    п/п


    Содержание операции


    Первичный
    документ


    Сумма по вариантам


    0


    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    10


    11


    12


    13


    14


    01.01


    1


    Поступили от фабрики «Зенит»:

    — блоки 30 ед.
    — НДС 18 %  (сумму определить)


    Счет-фактура

    142350


    137670


    68820


    82590


    96360


    110130


    123900


    151410


    165210


    180900


    01.01

    2


    Поступили от ООО «Мечта»:

    — комплектующие изделия 50 ед.

    Счет-фактура

    240500


    285000


    142500


    171000


    199500


    228000


    256500

    313500


    217000

    231000


    01.01

    3


    Оплачен счет автокомбината за доставку комплектующих изделий на предприятие


    Счет

    41000


    56800


    28400


    34100


    39800


    45400


    51000


    62500


    68200


    45200


    02.01

    4


    Отпущены в производство блоки -40 ед. (сумму определить по данным аналитического учета таблица 6)


    Требова­ние

    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    03.01

    5


    Отпущены блоки на ремонт главного офиса-10 ед. (сумму определить по данным аналитического учета таблица 6)



    Требова­ние

    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    04.01

    6


    Получен счет Облэнеого  за электро­энергию, израсходованную:

    а) в основных цехах

    б) в цехах вспомогательного производства

    в) в офисе фирмы


    Счет




    7200

    5400


    1360



    50000

    3000


    1200



    2500

    1500


    1100



    3000

    1800


    1120



    3500

    2100


    1140



    4000

    2400


    1160



    4500

    2700


    1180



    5500

    3300


    1220



    6000

    3600


    1240



    7500

    4500


    1300

    04.01

    7


    Перечислено комбинату «Мечта» за ком­плектующие поступившие в прошлом месяце по счету

    Платеж поручение

    207000


    243500


    121800


    106100


    230500


    194800


    139200


    147900


    192200


    75300


    04.01

    8


    Отпущена краска на ремонт офиса



    Требование

    12000


    17500


    8800


    10500


    12300


    12000


    14800


    18300


    19000


    21100


    04.01

    9


    Начислена заработная плата:
    а) работникам основных цехов
    б) руководству основных цехов
    в) работникам вспомогательных цехов

    г) руководству предприятия


    Расчетно-платежная ведомость


    1602000 288000

    624000 1260000



    189000 46000

    40000

    70000



    144500 48000

    20000

    85000



    153400 49600

    24000

    71900



    16230041200

    28000

    76200



    171200 22800

    32000

    85600



    180000 24400

    36000

    63000



    197900

    44000

    41000

    77000



    186800

    29200

    48000

    84000


    183500

    24000

    52000

    105000

    05.01

    10


    Удержан  налог на доходы физических лиц из заработной платы работников предприятия




    Расчет бухгалтерии







    39800


    25100


    22600


    25100


    27600


    22000


    22600


    27600


    30000


    37700


    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    10


    11


    12


    13


    14


    05.01

    11


    Внесен остаток  неиспользованной подотчетной сумму Сомовым В.В.


    Приходный кас. ордер №30


    1300


    460

    230


    280


    330


    360


    390


    510


    550


    600


    05.01

    12

    Начислено пособие по временной нетрудоспособности

    Расчет бухгалтерии

    9200


    4650


    5330


    6390


    7460

    8520


    7590


    6700

    5800


    8900

    05.01

    13


    Произведены отчисления на социальное страхование от начисленной заработной платы 30 % (определить):

    а) работникам основных цехов
    б) руководству основных цехов
    в) работникам вспомогательных цехов

    г) руководству предприятия


    Бухгалтерская справка





    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?




    ?

    ?

    ?

    ?

    07.01

    14


    Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности бюджету по налогам и сборам


    Платежное поруч

    22000


    15600


    12800


    13360


    13920


    14480


    15040


    16160


    16700


    18400


    07.01

    15


    Перечислено фабрике «Зенит» за поступив­шие в прошлом месяце блоки

    Платежное поручение №66


    171000

    450000


    120000


    150000


    200000


    170000


    78000


    92000


    114000


    137000


    07.01

    16


    Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности перед фондами социального страхования и обеспечения


    Платежное поручение

    №67


    22700


    17000


    13500


    14200


    14900


    15600


    16300


    17700


    18400


    19700


    08.01

    17


    Получено в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы работникам предприятия и на хозяйственные нужды


    Чек

    204000


    120000


    160000


    170000


    180000


    195000


    205000


    200000


    210000


    180000


    09.01

    18


    Выдана заработная плата работникам за прошлый месяц


    Платежная ведомость №6


    190000


    100000


    150000


    160000


    170000


    180000


    180000


    185000


    190000


    158000


    10.01

    19


    Выдано в подотчет Ветрову А.А. на приоб­ретение материалов


    Расходнкссовый ордер №12


    14000


    12000


    11000


    11200


    11400


    11600


    11800


    12200


    12400


    13000


    11.01

    20


    Ветров А.А. приобрел краску  (10 кг) и сдал ее на склад предприятия (сумму определить по данным аналитического учета таблица 6)


    Авансовый отчет

    ?

    ?


    ?


    ?


    ?


    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    11.01

    21


    Остаток подотчетной суммы Ветровым А.А. внесен в кассу предприятия (определить по операциям 19 и 20)


    Приход кассовый ордер №31


    ?

    ?


    ?


    ?


    ?


    ?

    ?

    ?

    ?

    ?



    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    10


    11


    12


    13


    14


    14.01

    22


    Начислена амортизация  по основным средствам, находящимся:

    а) в основных цехах
    б) в офисе фирмы
    в) во вспомогательных цехах

    Расчет бухгалтерии




    13500

    7500

    4000



    11000

    5200

    3800



    11500

    5000

    4800



    11600

    5500

    5000



    12000

    5800

    4800



    12500

    6500

    5500



    12800

    6800

    5900



    13000

    7000

    6500



    13500

    7500

    7000



    14000

    8000

    7500

    18.01

    23


    Получено на расчётный счёт от покупателей в погашение задолженности за предыдущий месяц

    Выписка банка

    381000


    148200


    80600


    114520


    103840


    144860


    201680


    251720


    276240


    178800


    20.01

    24


    На расчетный счет предприятия зачислена краткосрочная ссуда


    Выписка банка

    900000


    1000000


    1500000


    1600000


    1700000


    1800000


    1900000


    1100000


    1150000


    1200000


    21.01

    25


    Перечислено Облэнерго  за потреблен­ную энергию

    Платежное поручение

    56000


    53000


    53600


    54200


    54800


    515400


    516600


    57200


    59000


    57500


    31.01

    26


    В конце месяца включены в себестоимость продукции косвенные расходы вспомогательного производства (сумму определить по счету 23)


    Бухгалтер­ская справка



    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?

    31.01

    27


    В конце месяца включены в себестоимость продукции косвенные расходы общепроизводственного назначения (сумму определить по счету 25)


    Бухгалтер­ская справка



    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?

    31.01

    28


    В конце месяца включены в себестоимость продукции косвенные расходы общехозяйственного назначения (сумму определить по счету 26)


    Бухгалтер­ская справка



    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?

    31.01

    29


    Выпущена из производства готовая про­дукция (сумму определить, если остаток незавершенного производства на конец месяца 60000 руб.)


    Накладная


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?

    31.01

    30


    Отгружена со склада продукция покупате­лям по продажной стоимости


    Счет — фактура


    1445000


    1488000


    1444000


    1452800


    1461600


    1474000


    1479200


    1496800


    1412000


    1432000


    31.01

    31


    Начислен НДС от продажи по ставке  18 %

    (Сумму определить)

    Бухгалтер­ская справка

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    31.01

    32


    Списана производственная себестоимость отгруженной продукции


    Бухгалтер­ская справка


    1350000


    1360000


    1351000


    1365000


    1374000


    1383000


    1384000


    1401000


    1332000


    1350000


    31.01

    33

    Отражается финансовый результат от продажи продукции (сумму определить по счету 90)


    Расчет бухгалтерии


    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    31.01

    34

    Предъявлен к налоговому вычету  НДС по оприхо­дованным и оплаченным ценностям и услугам
    (Сумму определить)


    Бухгалтер­ская справка



    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    ?


    Дебет           Название счета       Кредит

                                                          

    Дебет           Название счета       Кредит

    Сальдо на начало




    Сальдо на начало







    Оборот по дебету

    Оборот по кредиту


    Оборот по дебету

    Оборот по кредиту

    Сальдо на конец




    Сальдо на конец

    Рисунок 1 — Схема активного счета                                                                               Рисунок 2 — Схема пассивного счета

    Таблица 5.  Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 200__г.

    № операции

    Содержание операции

    Сумма, руб.

    Корреспондирующие счета

    Дебет

    Кредит

    1

    2

    3

    4

    5











    Таблица 6.  Расшифровка остатков (аналитические счета) по синтетическому счету 10 «Материалы»

    (руб.)


    счета


    Наименование
    материалов


    Ед.

    изм.

    Кол-во

    Цена


    Сумма по вариантам


    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10/1

    Блоки


    Шт.

    100

    ?

    47450


    45890


    22940


    27530


    32120


    36710


    41300


    50470


    55070


    68300


    10/2

    Комплектующие изделия


    Шт.

    80

    ?

    38480


    45600


    22800


    27360


    31920


    36480


    41040


    50160


    34720


    36960


    10/3

    Краска


    Кг.

    50

    ?

    1500


    1750


    880


    1050


    1230


    1400


    1580


    1930


    2100


    4630


    Итого:

    87450


    93240


    46620


    55940


    65270


    74590


    83920


    102560


    91890


    109860




    Задание 3.  Аналитический учет


    3.1  На основании данных таблицы 6 к синтети­ческому счету 10 «Материалы» открыть аналитические счета (по видам материалов), записать в них остатки на начало месяца, поступление и выбытие согласно хозяйственным операциям за месяц (таблица 4) и вывести остатки на конец месяца в количественном и суммовом выражении. Схема аналитического счета по учету материалов приведена на рисунке 3.

    Наименование аналитического счета

    Дебет                                                                                                                 Кредит

    Количество


    Цена


    Сумма


    Количество


    Цена


    Сумма


    Сальдо



































    Итого за месяц






    Итого за месяц




    Сальдо








    Рисунок 3 — Схема аналитического счета по учету материалов


    3.2  На основании данных таблицы 7 к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» открыть счета аналитического учета (по наименованиям поставщиков), записать в них остатки на начало месяца, хозяйственные операции за месяц согласно своему варианту (таблица 4), вывес­ти остатки на конец месяца.

    3.3  На основании данных таблицы 8 к синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» открыть счета аналитического учета (по фамилиям подотчетных лиц), записать в них остатки на начало месяца, хозяйственные операции за месяц согласно своему варианту (таблица 4), вывес­ти остатки на конец месяца.

    Схема аналитического счета для учета расчетов с поставщи­ками и подрядчиками (60) и подотчетными лицами (71) представлена на рисунке 4.

    Наименование аналитического счета

    Дебет


                                                       Кредит


    Сальдо


    Сальдо






    Итого за месяц                                                          Итого за месяц


    Сальдо


    Сальдо


    Рисунок 4 — Схема аналитического счета для учета расчетов с поставщи­ками и подрядчиками (60) и подотчетными лицами (71)


    Таблица 7. Расшифровка остатков по синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

    (руб.)

    Наименование организаций поставщиков


    Задолженности кредиторам по вариантам


    0


    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    Фабрика «Зенит»


    195000


    458990


    160000


    172000


    284000


    216000


    108000


    132000


    144000


    160000


    Комбинат «Гигант»


    207000


    243500


    121800


    106100


    230500


    194800


    139200


    147900


    192200


    75300


    Завод «Титан»


    62100


    79000


    35000


    21850


    27800


    53200


    43600


    49400


    11750


    49000


    ГОРЭНЕРГО


    17500


    16000


    13000


    13600


    14200


    14800


    15400


    16600


    17200


    19000


    Автокомбинат


    41000


    56800


    28400


    34100


    39800


    45400


    51100


    62500


    68200


    45200


    ГОРВОДОКАНАЛ


    35900


    30000


    45000


    28000


    20900


    24000


    27000


    32900


    36000


    37000


    ИТОГО:


    558500


    884290


    403200


    375650


    617200


    548200


    384300


    441300


    469350


    385500



    Таблица 8.  Расшифровка остатков по синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

    (руб.)

    Фамилия, имя, отчество подотчетного лица

    Сумма задолженности по вариантам


    0


    1


    2


    3


    4


    5


    6


    7


    8


    9


    Ветров А.А.


    4000


    4000


    2000


    2400


    2800


    3200


    3600


    4400


    4800


    6000


    Сомов В.В.


    1300


    460


    230


    280


    330


    360


    390


    510


    550


    600


    Петров С.С.


    4200


    3000


    1500


    1800


    2100


    2400


    2700


    3300


    3600


    4500


    ИТОГО:


    9500


    7460


    3730


    5000


    5230


    5960


    6690


    8210


    8950


    11100




    Задание 4.  Обобщение данных синтетического и аналитического учета

    4.1. На основании записей по синтетическим счетам составить оборотную ведомость (оборотный баланс) по синтетическим счетам по форме, приведенной в таблице 9. В оборотной ведо­мости после подсчета общих итогов необходимо проверить наличие трех пар равенства: сальдо начальное, обороты, сальдо конечное. При наличии расхож­дений необходимо найти ошибку и устранить её.

    Таблица 9. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за октябрь 200__г.


    Шифр счета


    Название счета


    Сальдо на начало

    месяца

    Обороты за
    ме­сяц

    Сальдо на конец

    месяца

    Дебет

    Кредит

    Дебет

    Кредит

    Дебет

    Кредит

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    01

    Основные средства







    02

    Амортизация основных средств





























    Всего:








    4.2 Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы» (таб­лица 10). Сравнить начальный и конечный остатки, сумму прихода и расхода по оборотной ведомо­сти с остатками, дебетовым и кредитовым оборотами счета 10 «Материалы». В случае несоответствия данных аналитического и синтетического учета найти ошибку и устранить ее.

    4.3 Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (таб­лица 11). Сравнить начальный и конечный остатки, сумму дебетового и кредитового оборотов по каждой ведомо­сти с остатками, дебетовым и кредитовым оборотами соответствующих синтетических счетов. В случае несоответствия данных аналитического и синтетического учета найти ошибку и устранить ее.

    4.4 На основании оборотной ведомости по синтетическим счетам (таблица 9) составить Бухгалтерский баланс с отражением остатков по статьям на начало и конец отчет­ного периода (Приложение Б).


    Таблица 10. Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счёту 10 «Материалы»

    (руб.)

    Наименование
    производствен­ных
    запасов

    Остаток на начало


    Приход


    Расход


    Остаток на конец


    Цена


    Кол-во


    Сумма


    Цена


    Кол-во


    Сумма


    Цена


    Кол-во


    Сумма


    Цена


    Кол-во


    Сумма






















































    Итого:



























    Таблица 11.   Оборотная ведомость по аналитическим счетам расчетов

    (руб.)

    Наименование

    Остаток задолженности на на­чало отчетного периода


    Изменение задолженности

    Остаток задолженности на конец отчетного периода

    Дебет


    Кредит


    Дебет


    Кредит


    Дебет


    Кредит
















    Итого:
















    Категория: КАТАЛОГ > КОНТРОЛЬНЫЕ > Бухгалтерский учет

Нужно решение этой работы? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp +79264944574